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【資料圖】
3月9日,本地按需配送和零售平臺達達公布了2022年第四季度財報和未經審計的財報。
財報中,第四季度達達凈營收總額26.81億元人民幣,較去年同期的20.32億元,增長了31.9%。
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達達主要核心業務是達達快送和京東到家。第四季度,達達快送凈收入達到8.83億元,相較于去年同期的7.18億元,同比增長了22.9%。京東到家凈收入由去年同期的13.14億元增長到17.98億元,同比增長了36.9%。
Dada Now產生的凈收入增長22.9%,由2021年第四季度的人民幣7.184億元增至2022年第四季度的人民幣8.830億元,主要是由于向連鎖商戶提供的同城配送服務的訂單量增加。
達達在財報中表示,活躍消費者數量和平均訂單規模增長推動了GMV增長。品牌和零售商促銷活動增多,促進了在線營銷服務收入增加。
雖然凈收入總額增加,但是達達的總成本和費用增幅更大,超過了凈收入總額。
2022年第四季度,達達總成本和費用達到31.15億元,而2021年同期26.88億元,同比增長了15.9%。
其中,業務和支助成本15.75億元,而2021年同期13.72億元,同比增長了14.8%。增加的主要原因是同城送貨服務的訂單量增加。
銷售和營銷費用12.94億元,2021年同期10.33億元,同比增長了25%。這些錢主要花費在了京東到家業務上。第一方面是對京東商城消費者的激勵;第二方面是吸引新消費者使用京東商城平臺而增加的廣告和營銷費用;第三方面是2022年2月與京東商城的股份認購交易有關的商業合作協議的攤銷。
在一般和行政費用上2022年與2021年第四季度幾乎持平,近1億元。研究與開發費用卻在減少,由2021年同期的1.69億元降至1.26億元。
最終,第四季度達達經營虧損近4億元,想比而2021年同期的6.06億元,有所收窄,同比下降了34%。非公認會計原則業務損失2.07億元,2021年同期為5.05億元。
總體凈虧損為人民幣3.71億元,相較2021年同期的5.78億元,虧損幅度收窄35.8%。非公認會計原則凈虧損人民幣1.792億元。
2022年整體財年上,達達凈收入總額93.68億元,較2021年的68.66億元,同比增長了36.4%。
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其中,達達快送凈收入增長11.9%,由2021年的28.2億元增長至2022年的31.58億元。京東到家業務整體大幅增長,由2021年的40.46億元增長至2022年的人民幣62.1億元,同比增長了53.5%。
但與此同時,總成本和費用也在增長,2022年達了到116.08億元,相較于2021年的96.02億元,同比增長了20.9%。
其中,業務和支助成本為57.43億元,相較2021年的51.39億元,同比增長了11.7%。;銷售和營銷費用47.48億元,而2021年為34.28億元,同比增長了38.5%;一般和行政費用為4.億元,相對持平;研究與開發費用6.31億元,相較2021年的5.74億元,有所增加。
年度達達經營虧損達到21.19億元,相較2021年的25.79億元,虧損幅度下降了17.8%。非公認會計原則業務損失14.33億元。凈虧損為20.08億元,非公認會計原則凈虧損為13.26億元。
據達達預計2023年第一季度總收入將在25.7億元至27.7億元之間,同比增長27%至37%。
相對來說,達達業務構成較為簡單,大頭的費用成本都用到了京東到家業務上。2022年,京東到家GMV由431億元增加至633億元,增長了46.9% ,活躍消費者數量也增加了1600萬人,達到7860萬人。不難看出達達在即時零售上的期望和用力。
達達總裁何志平說在財報中表示,“展望未來,我們對未來感到樂觀。隨著按需滲透率在每一個品類中穩步提升,我們相信,我們在支持零售商方面的過往記錄,以及我們與京東加深合作所釋放的協同效應,將使我們在未來幾年抓住機遇方面處于有利地位?!?/p>
虧損多年,達達是否能像何志平所說的一樣樂觀,還要看達達的盈利之路還要走多久。
(本文首發鈦媒體APP,作者|楊秀娟)
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